bet356·体育在线(中国)-ios/安卓/手机版app下载

bet356体育网址手机版
信息公开
在线办事
行政审批
公众参与
党务公开
bet356体育在线下载2022年度部门预算公开报告

来源:

发布时间: 2022-03-15 11:11:00

字号:

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、2022年政府采购预算表 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

根据《内蒙古自治区人民政府关于鄂尔多斯市及东胜区、准格尔旗相对集中行政许可权改革试点工作实施方案的批复》(内政字〔202067号)以及自治区党委机构编制委员会办公室《关于鄂尔多斯市政务服务局更名的批复》(内机编办发〔202127号),bet356体育在线下载是鄂尔多斯市人民政府工作部门,为正处级。主要职责是:

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,落实自治区关于行政审批和政务服务工作的政策规定。研究拟订全市行政审批和政务服务发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。

(二)负责全市行政审批制度改革、政务服务、电子政务、政务公开、政府网站和政府热线等工作。负责全市政府职能转变和“放管服”改革协调推进工作,负责对重大问题进行调查研究,并提出相关工作建议。

(三)负责推进权责清单标准化建设工作,承担全市权责清单的动态调整、清理和公布工作。负责全市行政权力、行政审批和公共服务等政务服务事项标准化、规范化、信息化建设及应用工作。负责构建全市统一的行政审批和政务服务体系。负责精简优化行政审批、政务服务流程,压缩办理时限并对办理情况进行跟踪督办。

(四)负责研究探索和推动行政审批制度改革,建立健全推进审批服务便民化工作机制,提出规范审批行为、提升审批效能、优化政务服务意见和建议,为市委和市政府科学决策提供参考。

(五)负责全市政府系统电子政务工作的组织、规划、指导和考核。负责全市“互联网+政务服务”组织、管理工作。负责全市行政审批和政务服务信息化建设。负责政务服务网上审批平台建设、管理和运行。牵头组织电子证照信息库建设和“互联网+监管”数据共享汇聚工作。负责政务服务线上线下一体化建设。

(六)负责监督指导全市实体政务服务大厅建设,规范管理集中办理、标准化建设、行政审批工作,组织开展便民服务工作。负责全市行政审批和政务服务系统工作人员的业务培训工作。

(七)负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各旗区和市政府各部门政府信息公开和政务公开工作。承担市人民政府网站建设管理工作,组织协调各旗区、市政府各部门参与市人民政府网站的内容保障工作。

(八)负责全市政府热线网络体系建设和管理,统筹指导和协调推进全市政府热线工作,承担市长热线12345的日常运行管理工作。

(九)负责全市行政审批和政务服务、政府网站及政务新媒体、电子政务、政务公开、政府热线的日常监督、质量评估、年度考核、效能督查工作,并承担受理有关咨询、投诉、建议工作。

(十)负责集中到本部门行政审批事项的办理工作。负责建立和完善行政审批工作机制,依法依规履行审批职能并承担相应的法律责任。负责对受理的行政审批事项按规定程序进行梳理、汇总、审核。牵头组织行政审批事项的勘验、评审、论证、听证等工作。负责需上级机关审批事项的审核报送工作。

(十一)按照相对集中行政许可权改革要求,负责后续划转的行政审批事项相关工作。

(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看,bet356体育在线下载部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯行政审批和政务服务局属单位设置情况

2022年,鄂尔多斯行政审批和政务服务局共有机构数是2家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位为0家。

2022年编制数为100人。其中行政编制人数25人,事业编制74人,工勤人员编制数1人。2021年末财政供养人员实有人数63人,比上年净增加27人,其中在职人员57人,比上年净增加25人,其原因一是新转隶和调入28名在职人员;二是调出1名在职人员和新增2名退休人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员6人,比上年增加2人,其原因是2名在职人员退休。

2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

                        单位情况表                            

序号

单位名称

单位性质

 

bet356体育在线下载本级

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市政务服务中心

财政补助事业单位(无独立核算)

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 5322.2 万元,比上年预算增加1577.1万元,增长42.11%,增加的主要原因:一是人员数量增加导致的人员经费增加;二是本年安排了12345政府热线一体化平台升级改造和12345政府热线购买服务等项目。

支出预算 5322.2 万元,比上年预算增加1577.1万元,增长42.11%,增加的主要原因:一是人员数量增加导致的人员经费增加;二是本年安排了12345政府热线一体化平台升级改造和12345政府热线购买服务等项目。

(一)2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入5322.2万元,其中:一般公共预算拨款收入5243.75万元,占比98.53%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转78.45万元,占比1.47%用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出5322.2万元,其中:基本支出2880.75万元,占比54.13%;项目支出2441.45万元,占比45.87%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于“机构运转、党建、聘用人员经费、政务服务工作经费、政府网站政务新媒体运营管理、政府热线工作经费、网络平台和场所运维及2022年政府采购预算安排等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5322.2万元,包括:一般公共预算财政拨款5243.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转78.45万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 5127.6万元,比上年预算数增加1496.54万元。主要用于机构正常运转基本支出和专项事务支出。

2.社会保障和就业类 92.46万元,比上年预算数增加38.41万元。主要用于离退休人员工资、职工(含离退休)社保缴费支出和残疾人保障金支出。

3.医疗卫生与计划生育类 42.64万元,比上年预算数增加17.6万元。主要用于缴纳行政单位医疗。

4.住房保障类 59.5万元,比上年预算数增加24.56万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.46万元,比上年减少2.3万元,下降34.02%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。与上年预算无变化。

3、公务用车购置及运行维护费4.16万元,比上年预算减少2.3万元,下降35.6%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.16万元,比上年预算减少2.3万元,下降35.6%。减少主要原因:一是综合考虑疫情等因素,预判外出公务活动;二是继续严格执行中央八项规定要求,按照能压就压,能减就减的原则控制支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算1812.81万元,比上年增加97.24万元,增长5.67%。主要包括以下支出:办公费18万元、印刷费1万元、水费25万元、电费215万元、取暖费228万元、物业管理费1218万元、差旅费15万元、培训费0万元、委托业务费1.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费6.25万元、福利费13.01万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费71.09万元、其他商品服务0万元。增加的主要原因是在职人员数量的增加导致人员经费的增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1061.96万元,其中:政府采购货物预算612万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算449.96万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年,填报绩效目标的预算项目9个,公开绩效目标9个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2363万元,占全部项目支出预算的96.79%

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆0辆;其他用车1辆。单位价值230万元市长热线管理系统设备1套,单位价值33.03万元的政务服务自助终端1套,单位价值85万元的智慧云平台咨询对话服务1组,单位价值112.94万元的全区“放管服”现场会远程音视频交互系统1套,单位价值209.5万元的政府网站群内容管理平台软硬件系统1套等。

 

第四部分  名词解释

 

1一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 斯琴         联系电话:0477-8581190

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

    详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表